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社财务部配合纪检组开展我社及下属公司公务接待审计工作

更新:2021-12-08 17:14  来源:财务部


1126日,纪检组开展了对我社及下属公司公务接待情况的专项审计工作。

内容主要包括:有无建立公务接待管理制度,有无虚假公函、空白公函,有无一公函多餐、有无转移到下级单位公务接待有无公函、接待审批单和接待清单,发票附件是否齐全;公务接待有无超标准、超范围、超陪员、虚增人员接待;公务接待是否赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产;公务接待是否假借调研、协调、检查等工作名义吃请等

通过审计,我社及下属公司不存在违规公务接待情况。以后的工作中,我社财务部也将继续严格按照规章制度,把牢公务接待的标尺戒律,公款姓公,不乱花一分一毫。